广西防城港日报社2016年部门决算

  • 时间:
  • 浏览:31

   

第一每段:防城港日报社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二每段:防城港日报社2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三每段:防城港日报社2016年度部门决算状况说明

一、2016 年度收入支出决算总体状况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算状况。

三、2016 年度政府性基金支出决算状况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算状况说明。

第一每段:防城港日报社概况

一、主要职能

(一)从事中共防城港市委机关报《防城港日报》出版与发行

(二)主办《防城港市新闻网站》及微信、微博

二、部门决算单位构成

防城港日报社是正处级一级决算单位,如此下属决算构成单位。内设机构1原来,在职职工68人,其中:在职在编49人,编外聘用19人,退休3人。财政管理土办法为人员经费按70%拨款的差额拨款事业单位。 

第二每段:防城港日报社2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

574.74

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

758.12

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

1334.83

八、社会保障和就业支出

11.51

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1332.86

本年支出合计

  1346.34

用事业基金弥补收支差额

结余分配

    59.18

年初结转和结余

72.66

年末结转与结余

收入总计

1405.52

支出总计

 1405.52

注:本表土办法《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开

表二:收入决算表

                                                                                                                 单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1332.86

574.74

758.12

207

文化体育与传媒支出

1321.35

565.31

756.04

20704

新闻出版广播影视

1321.35

565.31

756.04

2070408

出版发行

1321.35

565.31

756.04

208

社会保障和就业支出

11.51

9.44

2.08

205005

行政事业单位离退休

11.51

9.44

2.08

205005002

事业单位离退休

11.51

9.44

2.08

注:本表土办法《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

1346.34

1058.68

287.66

207

文化体育与传媒支出

1334.83

1047.17

287.66

20704

新闻出版广播影视

1285.97

1047.17

238.500

2070408

出版发行

1285.97

1047.17

238.500

20799

其他文化体育与传媒支出

48.86

0.00

48.86

2079999

其他文化体育与传媒支出

48.86

0.00

48.86

208

社会保障和就业支出

11.51

11.51

0.00

205005

行政事业单位离退休

11.51

11.51

0.00

205005002

事业单位离退休

11.51

11.51

0.00

注:本表土办法《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                       单位:万元

收 入

支 出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

574.74

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

637.96

637.96

八、社会保障和就业支出

9.44

9.44

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

574.74

本年支出合计

647.40

647.40

年初财政拨款结转和结余

72.66

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

72.66

政府性基金预算财政拨款

合计

647.40

合计

647.40

647.40

注:本表土办法《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

647.40

359.74

287.66

207

文化体育与传媒支出

637.96

3500.500

287.66

20704

新闻出版广播影视

589.10

3500.500

238.500

2070408

出版发行

589.10

3500.500

238.500

20799

其他文化体育与传媒支出

48.86

 48.86

2079999

其他文化体育与传媒支出

48.86

 48.86

208

社会保障和就业支出

9.44

9.44

205005

行政事业单位离退休

9.44

9.44

205005002

事业单位离退休

9.44

9.44

注:本表土办法财决07表“本年支出”进行公开。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

359.74

359.74

5001

工资福利支出

344.32

344.32

500101

  基本工资

170.61

170.61

500102

  津贴补贴

15.500

15.500

500103

  奖金

89.500

89.500

500104

 其他社会保障缴费

500106

伙食补助费

500107

  绩效工资

68.91

68.91

500108

机关事业单位基本养老保险缴费

20109

职业年金缴费

500199

  其他工资福利支出

5002

商品和服务支出

500201

  办公费

500202

  印刷费

500203

  咨询费

500204

  手续费

500205

  水费

500206

  电费

500207

  邮电费

500209

  物业管理费

500211

  差旅费

500212

  因公出国(境)费用

500213

  维修(护)费

500214

  租赁费

500215

  会议费

500216

  培训费

500217

  公务接待费

500218

  专用材料费

500224

  被装购置费

500225

  专用燃料费

500226

  劳务费

500227

  委托业务费

500228

  工会经费

500229

  福利费

500231

  公务用车运行维护费

500239

  其他交通费用

500240

  税金及附加费用

500299

  其他商品和服务支出

5003

对各人 和家庭的补助

15.42

15.42

5005001

  离休费

5005002

  退休费

9.44

9.44

5005003

  退职(役)费

5005004

  抚恤金

5.55

5.55

5005005

  生活补助

0.36

0.36

5005006

  救济费

5005007

  医疗费

5005008

  助学金

5005009

  奖励金

500310

  生产补贴

500311

  住房公积金

500312

提租补贴

500313

购房补贴

500399

其他对各人 和家庭的补助支出

0.07

0.07

310

其他资本性支出

350001

房屋建筑物购建

350002

  办公设备购置

350003

  专用设备购置

350005

基础设施建设

350006

大型修缮

350007

  信息网络及软件购置更新

350008

物资储备

350009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

5004

对企事业单位的补贴

500401

  企业政策性补贴

500402

  事业单位补贴

500403

  财政贴息

500499

其他对企事业单位的补贴

5007

债务利息支出

500701

  国内债务付息

500707

  国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

注:本表土办法财决08_1表进行公开。

人员经费:填列 “工资福利支出”和“对各人 和家庭的补助”。

公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.00

0.00

29.00

0.00

17.00

12.00

11.12

0.00

11.12

0.00

6.58

4.54

注:本表土办法部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合  计

                 注:本表土办法《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

第三每段:防城港日报2016年度部门决算状况说明

一、2016年度收入支出决算总体状况。

(一)收入总计1405.52万元。

1.财政拨款收入574.74万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入758.12万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。其中:报纸发行收入(含税)297.29万元;广告收入(含税)424.416万元;其他收入36.36万元(主可是2015年报纸发行增值税退税33.31万元及银行存款利息3.0116万元)。

3.上年结转和结余72.616万元,为刚刚 年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1405.52万元。

1、文化体育与传媒1334.83万元,主要用于工资福利支出810.62万元,商品和服务支出396.13元,对各人 和家庭补助支出66.41万元,其他支出61.616万元。

2、社会保障和就业(类)11.51万元,主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.结余分配59.116万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

二、2016 年度一般公共预算支出决算状况。

防城港日报社2016年度公共预算财政拨款支出647.16万元,其中:基本支出359.74万元,项目支出287.616万元。

(一)出版发行637.916万元,其中:工资福利支出344.32万元,主可是用于差额工资发放。专项支出293.64万元,主要用于报纸印刷费、稿费及专用设备购置等支出。

(二)事业单位离退休9.44万元

防城港日报社5006年7月改为人员经费按70%拨款的差额拨款事业单位,退休人员退休费按70%拨款,报社现有退休人员3人,其中:5006年7月前退休1人为财政统发全额拨款退休费,5006年7月后退休2人,财政差额拨款退休费9.44万元。

三、2016年度政府性基金支出决算状况

《防城港日报》是中共防城港市委机关党报,本单位是差额拨款事业单位,如此政府性基金收支状况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算状况说明。

本单位5006年5月改为差额拨款事业单位以来,市财政局如此给本单位安排财政拨款“三公”经费,不所处2016年公共预算财政拨款“三公“经费支出决算问提图片。本单位从事业收入中正确处理“三公“经费支出。具体状况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6.516万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.516万元。比去年同期减少5.64万元,同比下降了46.15%,主要因为:本单位加强公务用车使用管理,建立健全公务用车管理制度,如公务用车维修审批制度及公务用车用油包干制等。单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出6.516万元,平均每辆1.31万元。

(三)公务接待费支出4.54万元,比去年同期减少3.93万元,同比下降了46.40%,下降因为:本单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《党政机关国内公务接待管理规定》,坚持勤俭节约,反对辅张浪费,建立公务接待审批制度,严格控制公务接待费支出,确保年度公务接待费支出只减不增。公务接待经费支出主要安排用于上级部门检查指导工作、区内外新闻单位考察调研和学习交流及开展广告经营和报纸发行业务等接待费用。其中,国内公务接待的批次累计24次,人数累计288人。